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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-17 14:41

你好,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目

秋芬 追問

2019-08-17 14:42

老師,這個是欠員工之前的工資

秋芬 追問

2019-08-17 14:43

公司一直都沒有建過賬

鄒老師 解答

2019-08-17 14:43

你好,之前沒有發(fā)放在應付職工薪酬貸方掛賬,現(xiàn)在發(fā)放了就計入借方就是了
針對這個回復有什么疑問?

秋芬 追問

2019-08-17 17:11

明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-17 17:11

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-23 10:09:41
借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬貸銀行存款都是這個分錄。
2021-04-07 11:43:21
你好 借管理費用等 貸 銀行
2020-06-05 15:18:32
你好 老板直接支付給離職員工工資 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款 預支工資 借 其他應收款 貸 銀行存款
2019-09-23 15:39:30
你好,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
2019-08-17 14:41:26
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