
你好!2018年12月計(jì)提多了工資,并于當(dāng)月把計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。 本年度發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤,導(dǎo)致應(yīng)發(fā)工資余額不對,請問本年度應(yīng)該怎樣更正
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;勞務(wù)成本等科目 借;勞務(wù)成本等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,貸;利潤分配——未分配利潤
代收代發(fā)工資發(fā)放時(shí)原始單據(jù)付什么?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工 薪酬
答: 你好!用工資表做附件。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問一下 員工工資計(jì)到主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候 是應(yīng)發(fā)工資計(jì)提還是實(shí)付工資計(jì)提
答: 你好,根據(jù)應(yīng)付工資計(jì)提,而不是實(shí)付工資

