
老師,你好!請問我公司4月份申報抵扣進項稅額10000元,車票抵扣800元,加計扣除10%是1000元還是1080元,加計扣除的進項稅額怎么做帳務處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應交稅費--增值稅加計抵減稅額,貸其他收益,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--增值稅加計抵減稅額
現(xiàn)代服務當期可抵扣進項稅額加計10%,是當期申報就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 老師,但是增值稅申報表沒有自動顯示,是不是要自己輸入呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今天簽名確認的進項稅額抵扣,認證結果清單我都打印出來了,怎么申報稅進項采集里沒有數(shù)據(jù)
答: 老師,簽名確認是不是在月底就要做


A May 追問
2019-08-15 10:52
bamboo老師 解答
2019-08-15 10:55
A May 追問
2019-08-15 11:26
bamboo老師 解答
2019-08-15 11:26