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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-14 16:28

你好,先計(jì)提,在繳納,一般當(dāng)月計(jì)提,次月繳納。借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

睜大眼睛 追問

2019-08-14 16:57

老師,退的稅應(yīng)該怎么記賬?

紫藤老師 解答

2019-08-14 16:59

你好,做相反分錄即可的

睜大眼睛 追問

2019-08-14 17:04

退去年的稅,我做分錄:借 銀行存款 貸 稅金及附加  老師這樣做對嗎?

紫藤老師 解答

2019-08-14 17:07

借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,對的,是的,需要先計(jì)提,然后再做一個支付。
2023-11-09 14:45:56
您好, 用以前年度損益補(bǔ)計(jì)提
2024-03-27 13:10:56
直接在本月直接紅沖,再做正確的即可
2023-10-14 11:21:51
小規(guī)模納稅人在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅,和附加稅,直接不用計(jì)提這兩項(xiàng)附加稅了
2020-06-04 09:20:23
你好,是需要寫會計(jì)分錄嗎?
2023-08-17 16:54:19
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