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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務師,初級會計師

2019-08-14 15:56

學員你好,
上月暫估:借,原材料-暫估  貸,應付賬款
本月應做:借應付賬款,貸,原材料-暫估
同時:借:原材料,應交增值稅-進項稅額  貸,應付賬款
二者合并:借:原材料,應交增值稅-進項稅額 貸:原材料

張淑婷 追問

2019-08-14 15:58

沖銷的可以做成借原材料紅字貸應付帳款紅字嗎

阿水老師 解答

2019-08-14 17:09

學員你好,
你可以分2步做,第一步就是紅字,第二步就是正確的處理。

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相關問題討論
你好,可以,收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
2018-10-11 10:48:25
不可以的,要作為進項稅轉出,紅字發(fā)票是不能認證抵扣的
2018-10-11 10:42:31
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當月的,.應交增值稅轉出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應交稅費待認證進項 這個還沒有認證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
不可以的 做調整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
2017-02-22 15:42:14
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