老師,一,6月留抵進(jìn)項(xiàng)有1685.74元,在6月沒有做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄(因沒有繳納的稅),對(duì)嗎? 二,7月的銷項(xiàng)稅19190.17元,進(jìn)項(xiàng)是17277.31元,做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄是, 當(dāng)月計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅1912.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1912.86 下月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅227.12 貸:銀行存款227.12 我的問(wèn)題是,這樣的話,“應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅”不就存在貸方余額1685.74元了嗎,這樣的分錄錯(cuò)在哪里了?
美好的
于2019-08-14 09:09 發(fā)布 ??696次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-14 09:13
1.可以先做借轉(zhuǎn)出未交增值稅1685.74 貸進(jìn)項(xiàng)稅額1685.74
2. 借銷項(xiàng)稅額 19190.17 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 17277.31 轉(zhuǎn)出未交增值稅1912.86 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額227.12 你繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅227.12 貸未交增值稅,你這個(gè)1685.74哪里來(lái)的沒有這個(gè)啊
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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53

你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

這個(gè)科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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