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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-13 10:23

指按照稅法規(guī)定在實(shí)際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計算應(yīng)納稅所得額時的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。例如,假定稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用可實(shí)行50%加計扣除政策,那么如果企業(yè)當(dāng)年開發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用實(shí)際支出為100元,就可按150元(100×150%)數(shù)額在稅前進(jìn)行扣除,以體現(xiàn)鼓勵研發(fā)政策。簡單的說,就是實(shí)際支出的金額,在計算企業(yè)所得稅的時候,可以按高于實(shí)際支出的金額來計算。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是以利潤為基數(shù)計算的,而利潤=收入-支出,如果允許多列支支出,那么企業(yè)所得稅就會減少。

sherry 追問

2019-08-13 10:32

我司在申報增值稅,加計扣除如何計算?

軼塵老師 解答

2019-08-13 10:34

本期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證金額的10% 作為加計扣除

sherry 追問

2019-08-13 10:36

如果我不完全金額加計扣除呢?剩余的加計扣除金額是否可以留到下期?

sherry 追問

2019-08-13 10:37

如何知道剩余多少可以繼續(xù)使用加計扣除的金額??

軼塵老師 解答

2019-08-13 10:37

不可以 必須是當(dāng)期認(rèn)證的全部進(jìn)行加計   反正都可以形成留底  分次沒有意義

sherry 追問

2019-08-13 10:39

所屬期6月已加計扣除了一部分,剩下的可以現(xiàn)在7月份增值稅扣除嗎?

軼塵老師 解答

2019-08-13 10:50

你都在7月份一次性加計扣除完吧

sherry 追問

2019-08-13 12:23

可是6月份已經(jīng)申報增值稅了

sherry 追問

2019-08-13 12:23

7月份還沒申報

軼塵老師 解答

2019-08-13 13:00

對啊。6月少報的在7月份一次性加計扣除

sherry 追問

2019-08-13 13:00

好的謝謝老師

軼塵老師 解答

2019-08-13 13:40

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相關(guān)問題討論
你好,計入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費(fèi)用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費(fèi)用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應(yīng)納稅所得額的時候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以,這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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