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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-08-13 10:56

按照實(shí)際填寫,然后繳納稅款和滯納金

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相關(guān)問題討論
你沒有出口的附加稅0申報(bào) 有免抵稅需要交附加稅
2019-08-24 08:02:41
你好,如果免稅不退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。零退稅率需要視同內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣,銷項(xiàng)稅額計(jì)算繳納。銷項(xiàng)稅額在納稅申報(bào)時(shí)填入未開具發(fā)票列對應(yīng)的16%稅率欄,免稅銷售額填入對應(yīng)的未開具發(fā)票列免稅欄
2018-09-14 13:02:37
按照實(shí)際填寫,然后繳納稅款和滯納金
2019-08-13 10:56:13
您好,增值稅還是按原先的申報(bào)方式申報(bào),但是增值稅申報(bào)表上有幾個(gè)和出口有限的數(shù)據(jù)需要你計(jì)算填寫。而且每個(gè)月申報(bào)免抵退之前必須先申報(bào)增值稅(如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)的話,外貿(mào)出口企業(yè)的申報(bào)不受增值稅申報(bào)的影響)。
2018-04-04 08:09:15
按照你們的收入填寫對應(yīng)欄次
2022-05-17 12:42:20
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