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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-12 15:19

你好 這個差額很多嗎

重復單調(diào)〃 追問

2019-08-12 15:19

幾千塊吧

meizi老師 解答

2019-08-12 15:25

你好 那你就要用未分配利潤去調(diào)整了   你暫估分錄沖了沒

重復單調(diào)〃 追問

2019-08-12 15:25

暫估沖了

重復單調(diào)〃 追問

2019-08-12 15:26

成本差幾千塊

meizi老師 解答

2019-08-12 15:35

你好 那你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是少做了  你少做了就補   你之前分錄怎么做的 暫估分錄   開票的這個分錄補做沒

重復單調(diào)〃 追問

2019-08-12 15:37

成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,之前的暫估分錄我就紅字沖了

重復單調(diào)〃 追問

2019-08-12 15:39

那我是不是借:以前年度損益調(diào)整,
貸庫存商品  ,借:未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,如果金額相差不大,就不用做調(diào)整了,是這樣嗎?老師

meizi老師 解答

2019-08-12 15:54

嗯 是的  小額的話 可以不走以前年度損益調(diào)整算不重大差錯 直接調(diào)整就行; 是的 分錄對

重復單調(diào)〃 追問

2019-08-12 15:54

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-12 16:00

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相關(guān)問題討論
你好,就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
1.向股東分配利潤分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 實際支付的時候,借:應付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好,虧損是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-11-13 19:07:25
您好,那是指的當年有利潤的時候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,來彌補以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
你好,是的 計入借方就不需要用負數(shù)了
2017-09-08 10:21:16
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