你好,老師!請(qǐng)問(wèn)下,我公司有一筆其他應(yīng)收款已經(jīng)確認(rèn)無(wú)法收回,應(yīng)該怎么做賬?沒(méi)計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備
愛(ài)心
于2019-08-07 10:19 發(fā)布 ??1673次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-07 10:31
你好,先計(jì)提壞賬,然后核銷。
相關(guān)問(wèn)題討論

您好,是第二個(gè)分錄,貸方其他應(yīng)收款。
2020-07-04 04:59:30

您好
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候怎么寫(xiě)的分錄
2019-10-31 16:37:03

你好,先計(jì)提壞賬,然后核銷。
2019-08-07 10:31:25

在會(huì)計(jì)處理中,針對(duì)已經(jīng)收回的壞賬準(zhǔn)備,可以按以下步驟進(jìn)行:
1.當(dāng)企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),應(yīng)通過(guò)“資產(chǎn)減值損失”科目以及“壞賬準(zhǔn)備”科目進(jìn)行核算。具體為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。
2.對(duì)于確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng),按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后作為壞賬。轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項(xiàng)時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款等相關(guān)科目)。
3.已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項(xiàng)以后又收回的,應(yīng)按實(shí)際收回的金額,借:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款等相關(guān)科目),貸:壞賬準(zhǔn)備;同時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款等相關(guān)科目)。
2023-11-15 15:59:39

沒(méi)有賬務(wù)數(shù)據(jù),就沒(méi)法做任何事情哈,做賬是要有依據(jù)的。
2022-04-20 09:43:23
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