有一筆差旅費報銷,發(fā)票金額含稅740,稅額41.89。但是只能報600,做進項稅轉(zhuǎn)出。分錄是(借:管理費用 應(yīng)交稅費-增值稅41.89 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出7.92)。請問老師這樣做分錄對嗎,還有就是我不清楚只報600元,600是填在管理費用,還是銀行存款,轉(zhuǎn)出的7.92,應(yīng)該在管理費用那里減掉,還是在銀行存款這里增加呢
我很好
于2019-08-07 09:47 發(fā)布 ??1174次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-08-07 09:47
你好,轉(zhuǎn)出的7.92最后也是進入管理費用的
相關(guān)問題討論

你好,應(yīng)交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06

你好!借:管理費用—福利費 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-23 15:57:16

你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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我很好 追問
2019-08-07 09:53
暖暖老師 解答
2019-08-07 09:54