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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-02-16 10:31

我11月的增值稅申報(bào)了,并且繳款打印了完稅憑證,但是在12月份申報(bào)表主表30欄里我忘記填寫11月份繳納的稅款,同時(shí)12月份的增值稅也申報(bào)了,并且打印了完稅憑證,那么請(qǐng)問(wèn)在1月份的申報(bào)表主表里30欄,我是否要填入11月份和12月份繳納的稅款? 還是要去國(guó)稅大廳做補(bǔ)充申報(bào)?  求解答啊?。。?/p>

鄒老師 解答

2016-02-16 11:05

是的,需要把11月份+12月份的稅款填寫在30欄

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不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
按照稅務(wù)局核定的數(shù)據(jù)填寫。
2022-07-19 15:42:13
你好學(xué)堂沒(méi)有申報(bào)表,只能做計(jì)算
2022-04-11 17:24:45
您好,請(qǐng)問(wèn)是什么業(yè)務(wù)
2022-02-06 22:08:44
你好,是資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)的填寫??
2021-10-15 19:58:53
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