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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-08-06 10:30

你好,這個(gè)額進(jìn)項(xiàng)不可以扣除的

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旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù),福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
可以抵扣的 用于集體福利招待的不能抵扣
2017-11-29 16:51:04
費(fèi)用抵扣增值稅專用發(fā)票的方法是:在購(gòu)買商品或服務(wù)時(shí),需要索要增值稅專用發(fā)票;在納稅人開(kāi)具此發(fā)票時(shí),可以把它作為工資、利潤(rùn)或其他稅收減免的費(fèi)用抵扣。具體來(lái)說(shuō),納稅人可以在納稅申報(bào)時(shí),將購(gòu)買商品或服務(wù)所產(chǎn)生的增值稅專用發(fā)票費(fèi)用作為相應(yīng)的費(fèi)用抵扣,減少應(yīng)納稅額。 例如,某企業(yè)購(gòu)買某種商品,需付費(fèi)1000元,消費(fèi)稅為10%,則需繳稅100元,但可以在納稅申報(bào)時(shí)使用增值稅專用發(fā)票,將100元稅款減免抵扣,減少應(yīng)納稅額。
2023-02-20 13:29:33
可以,你抵扣是稅額不是不含稅的金額
2019-03-12 10:00:56
您好!可以的。如果你們公司是一般納稅人是可以抵扣的。但是用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的是不能抵扣的。所以你給人的禮物的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。
2017-06-10 16:33:53
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