
老師,請問我們公司有個掛靠社保的,提前收取了別人的社保款〔也是預(yù)收了幾千〕,前任會計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時已經(jīng)混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請老師指點(diǎn),謝謝
答: 你好 這個其他應(yīng)收款 貸方 最好調(diào)整為其他應(yīng)付款 明細(xì)科目寫清楚
老師公司預(yù)付3個月房租5400元。計(jì)入其他應(yīng)收款可以嗎,然后在每個月分?jǐn)?/p>
答: 您好 公司預(yù)付3個月房租5400元。計(jì)入其他應(yīng)收款 然后每個月分?jǐn)?可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,其他應(yīng)收款項(xiàng)在這個圖片中應(yīng)該計(jì)入哪個呀
答: 你好 計(jì)入其他流動資產(chǎn)中


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2019-08-05 16:02
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