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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-05 08:49

你好,你是什么情況做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 08:52

就是月底了,財(cái)務(wù)說(shuō)把進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 08:53

1186.92是給職工租房子,開(kāi)的發(fā)票,用于職工福利費(fèi)的,這個(gè)肯定要轉(zhuǎn)出的

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 08:54

剩下的1522.83是可以用來(lái)抵扣的

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 08:54

但是我不知道分錄怎么做

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 08:54

麻煩老師解釋一下,謝謝

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 08:58

老師,還在嗎

佟老師 解答

2019-08-05 09:06

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 09:11

不用做到未交增值稅里面嗎

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 09:11

還有金額怎么寫(xiě)

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 09:12

解釋的有點(diǎn)看不懂

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 09:12

應(yīng)該沒(méi)有做完吧,7月底應(yīng)該要借轉(zhuǎn)吧

佟老師 解答

2019-08-05 09:13

你本期的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出是多少金額是多少

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 09:24

我發(fā)的那張圖片都有哈

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 09:26

銷項(xiàng)沒(méi)有的,新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)總金額2709.75元,用于職工租房開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票稅額1186.92元,剩余1522.83元用于可以抵扣的

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 09:26

我現(xiàn)在問(wèn)的是這張圖,需要做哪些分錄

佟老師 解答

2019-08-05 09:40

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1186.92
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1186.92
就做這個(gè)分錄即可

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 10:10

那還有,2709.75元,1186.92元,怎么做轉(zhuǎn)出呢

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 10:11

怎么做到未交增值稅的分錄里面,怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝

佟老師 解答

2019-08-05 10:17

你這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅額,因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額,本期還有留底

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 10:21

如果做的話,分錄怎么寫(xiě)呢

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 10:21

主管讓我們做的

佟老師 解答

2019-08-05 10:39

只把留底稅額轉(zhuǎn)到
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
可以不用做這筆分錄,簡(jiǎn)化處理的

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 10:49

老師,你的分錄是不是寫(xiě)反了,應(yīng)該借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1522.83元,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1522.83元。寫(xiě)個(gè)月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方:銀行存款

佟老師 解答

2019-08-05 11:03

我沒(méi)有寫(xiě)返,你寫(xiě)的分錄是錯(cuò)誤的,你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)留底,不是本期應(yīng)交稅額。你的這點(diǎn)理解有誤,你的分錄是本期應(yīng)納稅額分錄,你現(xiàn)在是留底稅額。因此你沒(méi)必要處理留底數(shù)額,這樣你不好理解

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-05 14:53

好的,謝謝老師

佟老師 解答

2019-08-05 14:55

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快

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你好; 你這個(gè)是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證了 ;購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時(shí)銷售方開(kāi)紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好,同學(xué),您之間進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入借方,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記在貸方,借貸都會(huì)有發(fā)生額,但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-28 10:23:03
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-24 13:00:37
同學(xué)你好,5月繳納的稅費(fèi),分錄做在5月份的賬里面即可,不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
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