老師,匯算清交,為了不退稅,硬調(diào)增,這塊審計(jì)審計(jì)時(shí),怎 問(wèn)
同學(xué),你好 直接說(shuō),按照真實(shí)情況說(shuō) 答
未開票收入借:應(yīng)收賬款-亞馬遜平臺(tái)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 問(wèn)
你是小規(guī)模納稅人直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
老師,你好,我們公司給京東世紀(jì)開票45000元,收款只收 問(wèn)
您好,用他們開的發(fā)票來(lái)沖就收賬款就可以 答
老師,您好,新公司成立,現(xiàn)在要整理購(gòu)社保人名單購(gòu)買, 問(wèn)
先在社保系統(tǒng)(或線下窗口)完成新公司社保開戶,再為員工辦增員,最后在電子稅務(wù)局或社保繳費(fèi)系統(tǒng)申報(bào)繳款,不是只在報(bào)稅系統(tǒng)操作就行。 答
老師您好!我司小規(guī)模納稅人,在網(wǎng)上賣。進(jìn)的是生瓜 問(wèn)
那個(gè)辦理了個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照就行 答

新增的一般納稅人,交納稅款時(shí),是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款,還是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款??交納是應(yīng)該在哪個(gè)科目里呀????
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
一般納稅人 增值稅可以直接 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款嗎
答: 你直接這么做賬的話,也可以。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人公司繳納上個(gè)月增值稅784元。分錄怎么做?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅784 貸:銀行存款784。還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)784 貸:銀行存款784
答: 您好,一般納稅人公司繳納上個(gè)月增值稅784元。分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅784 貸:銀行存款784。









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