老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問(wèn)基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問(wèn)
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說(shuō)明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無(wú)合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問(wèn),申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問(wèn)
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

餐飲個(gè)體,比如,10000塊全部收入,5000的菜加管理費(fèi)用等,1000的酒水,這就是所有的支出。然后1000的酒水里有800的酒水賣出去了,剩200的酒水。那我算利潤(rùn),10000-5000-800=4200是嗎?
答: 對(duì)的,銷售出去的才是成本
餐飲個(gè)體,比如,10000塊全部收入,5000的菜加管理費(fèi)用等,1000的酒水,這就是所有的支出。然后1000的酒水里有800的酒水賣出去了,剩200的酒水。那我算利潤(rùn),10000-5000-800=4200是嗎
答: 你好,是的本期利潤(rùn)是這樣計(jì)算的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這個(gè)題目的AD我覺(jué)得有問(wèn)題,利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目=無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)支出費(fèi)用化支出+管理用的無(wú)形資產(chǎn)的攤銷=50000(費(fèi)用化)+30000(9-11月管理攤銷)=80000利潤(rùn)表管理費(fèi)用項(xiàng)目=管理費(fèi)用-研發(fā)支出費(fèi)用化支出-管理用無(wú)形資產(chǎn)的攤銷=0不知道理解對(duì)不對(duì)
答: 研發(fā)費(fèi)用化的5萬(wàn) 最后也要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的 A D 是站在兩方面說(shuō)的 不嚴(yán)謹(jǐn) 利潤(rùn)表管理費(fèi)用項(xiàng)目=管理費(fèi)用-研發(fā)支出費(fèi)用化支出-管理用無(wú)形資產(chǎn)的攤銷=0 這不對(duì) 利潤(rùn)變上的管理費(fèi)用應(yīng)該8萬(wàn)


芒果麻麻 追問(wèn)
2019-08-02 14:07
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-08-02 14:09
芒果麻麻 追問(wèn)
2019-08-02 14:14
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-08-02 14:49