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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-08-01 15:47

你好同學(xué),合并之后,你們這邊的賬就注銷掉了,他們那邊將你們的賬合并進去,借**資產(chǎn)類貸:負(fù)債類,所有者權(quán)益
這樣他們做分錄就可以轉(zhuǎn)進去了,同學(xué)。

控丶溫 追問

2019-08-01 15:49

那有好多客戶打款還會打入本公司,我要怎么通知他們別再打入本公司賬

何江何老師 解答

2019-08-01 15:50

你一般只能一個個電話通知這些,否則這個賬總是處理不完的。

控丶溫 追問

2019-08-01 15:51

可否弄個函一個個

何江何老師 解答

2019-08-01 15:52

這個作用不大的,但是也可以試一下弄一個,這樣更正規(guī)的。

控丶溫 追問

2019-08-01 15:54

名稱及賬戶就變成合并后的公司,對

何江何老師 解答

2019-08-01 15:55

可以的,我們從前有過類似的情況,當(dāng)時公司有網(wǎng)站,網(wǎng)上弄個公告出來了。這個要看公司 的情況定。

控丶溫 追問

2019-08-01 15:57

哦。那合并報表期初,期未資產(chǎn)類,負(fù)債類都要合并的嗎?

控丶溫 追問

2019-08-01 15:57

被吸收的企業(yè),以前年度損益可否繼續(xù)享

控丶溫 追問

2019-08-01 15:58

以前年度虧

何江何老師 解答

2019-08-01 15:58

對的同學(xué),這種情況下,期初期未都要合并的同學(xué),都合進來就好了。

控丶溫 追問

2019-08-01 15:59

難嗎?沒接觸過。有點擔(dān)

何江何老師 解答

2019-08-01 15:59

看公司的規(guī)模定,不太簡單,你別擔(dān)心 ,有問題就來問就好了。

控丶溫 追問

2019-08-01 16:04

謝謝,好暖心的

何江何老師 解答

2019-08-01 16:11

不客氣,加油,如果懂了記得點評。

控丶溫 追問

2019-08-01 16:13

如果兩公司有往來款,合并時要不要做個憑

何江何老師 解答

2019-08-01 16:15

往來款要有憑證的,就是你們的合同啊,打款憑證這些就行。

控丶溫 追問

2019-08-01 16:15

合并我公司時,合并公司欠我公司5萬元,那怎么處理

何江何老師 解答

2019-08-01 16:20

這個欠款你可以當(dāng)成是其它應(yīng)收款,你這邊記上賬,他們要記為其它應(yīng)付款,

控丶溫 追問

2019-08-01 16:26

哦,合并后,其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款就可抵銷,對

何江何老師 解答

2019-08-01 16:38

加油,別怕,有問題就上來問就好了

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