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控丶溫
于2019-08-01 15:46 發(fā)布 ??1034次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2019-08-01 15:47
你好同學(xué),合并之后,你們這邊的賬就注銷掉了,他們那邊將你們的賬合并進去,借**資產(chǎn)類貸:負(fù)債類,所有者權(quán)益這樣他們做分錄就可以轉(zhuǎn)進去了,同學(xué)。
控丶溫 追問
2019-08-01 15:49
那有好多客戶打款還會打入本公司,我要怎么通知他們別再打入本公司賬
何江何老師 解答
2019-08-01 15:50
你一般只能一個個電話通知這些,否則這個賬總是處理不完的。
2019-08-01 15:51
可否弄個函一個個
2019-08-01 15:52
這個作用不大的,但是也可以試一下弄一個,這樣更正規(guī)的。
2019-08-01 15:54
名稱及賬戶就變成合并后的公司,對
2019-08-01 15:55
可以的,我們從前有過類似的情況,當(dāng)時公司有網(wǎng)站,網(wǎng)上弄個公告出來了。這個要看公司 的情況定。
2019-08-01 15:57
哦。那合并報表期初,期未資產(chǎn)類,負(fù)債類都要合并的嗎?
被吸收的企業(yè),以前年度損益可否繼續(xù)享
2019-08-01 15:58
以前年度虧
對的同學(xué),這種情況下,期初期未都要合并的同學(xué),都合進來就好了。
2019-08-01 15:59
難嗎?沒接觸過。有點擔(dān)
看公司的規(guī)模定,不太簡單,你別擔(dān)心 ,有問題就來問就好了。
2019-08-01 16:04
謝謝,好暖心的
2019-08-01 16:11
不客氣,加油,如果懂了記得點評。
2019-08-01 16:13
如果兩公司有往來款,合并時要不要做個憑
2019-08-01 16:15
往來款要有憑證的,就是你們的合同啊,打款憑證這些就行。
合并我公司時,合并公司欠我公司5萬元,那怎么處理
2019-08-01 16:20
這個欠款你可以當(dāng)成是其它應(yīng)收款,你這邊記上賬,他們要記為其它應(yīng)付款,
2019-08-01 16:26
哦,合并后,其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款就可抵銷,對
2019-08-01 16:38
加油,別怕,有問題就上來問就好了
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何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 36484 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
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