国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-08-01 09:21

這個對應(yīng)輸入-13188.31和-49491.05就可以

maize老師 解答

2019-08-01 09:38

是會對不上,你數(shù)據(jù)沒有錯誤就可以

maize老師 解答

2019-08-01 09:39

是會不一樣啊,你這個現(xiàn)在是做貸方負(fù)數(shù),沖掉是貸方金額,之前那個是借方金額,是不一樣

maize老師 解答

2019-08-01 09:43

是的,你看別的有沒有問題,數(shù)據(jù)輸入錯誤沒,沒有就可以保存建賬了,是平的就可以

maize老師 解答

2019-08-01 09:49

你那個新建帳套那個進(jìn)去可以修改么,不能那只能去重新建賬了

小棗店主曉君 追問

2019-08-01 09:38

老師,可是這樣做7月份期初余額和6月份的期末余額的合計(jì)對不上啊

小棗店主曉君 追問

2019-08-01 09:39

您幫看下

小棗店主曉君 追問

2019-08-01 09:42

那這樣做也對的是嗎?

小棗店主曉君 追問

2019-08-01 09:47

今天1號,我今天建賬,但是做憑證日期改不回7月份的,這個該怎么處理好呢

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你做得記賬分錄是正確的
2019-01-09 13:29:49
你好,對的
2017-01-11 16:54:32
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,是 的,本年利潤 數(shù)在年末全部轉(zhuǎn)入利潤分配~未分配利潤
2020-02-25 15:18:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...