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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-07-31 13:03

1屬于虛開發(fā)票行為
是的,購進如果13,開出13更節(jié)稅

傻傻兔 追問

2019-07-31 15:51

老師,小規(guī)模納稅人不是有稅費減免政策么?小規(guī)模在企業(yè)所得稅上有什么減免政策呢?意思是,小規(guī)模從一般納稅人購進貨物再開出3%的銷項稅,還要比用一般納稅人直接開具13%的銷項稅多出錢嗎?因為,一般納稅人公司跟小規(guī)模納稅人公司都是我們自己的公司,現(xiàn)在就是要從增值稅及附加稅還有企業(yè)所得稅的角度來看,用哪邊來開票可以更節(jié)稅

傻傻兔 追問

2019-07-31 15:51

老師可以用舉例的方式幫我分別分析一下嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-07-31 16:05

稅收減免是季度不超過30萬免增值稅和附加稅

陳詩晗老師 解答

2019-07-31 16:06

大致情況就在圖片上,你對號入座

傻傻兔 追問

2019-07-31 16:22

老師,那企業(yè)所得稅呢?有沒有什么減免政策?

陳詩晗老師 解答

2019-07-31 16:52

企業(yè)所得稅兩者都是一樣的
只有增值稅存在差異

傻傻兔 追問

2019-07-31 18:58

老師,那如果小規(guī)模季度小于30萬,免增值稅及附加稅的話,這樣子,難道還是一般納稅人購進13%,開出13%更節(jié)稅嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-07-31 19:50

如果是小于30萬時,他們的稅收都是一樣的
大于30萬,一般納稅人更劃算

傻傻兔 追問

2019-07-31 20:47

老師,小于30萬的話,稅收一樣?因為一般納稅人雖然開具13%的票,但是可以進項稅抵扣吧。但是,小規(guī)模的話,雖然可以免增值稅,但是,需要承擔13%的進項稅票的錢。老師,我想請問,小規(guī)模如果要承擔13%的進項票的錢,是怎么算要繳納的稅?如果是10000元購進的貨物的話,采購合同含稅金額是1萬元,那小規(guī)模需要交多少錢的稅錢?

陳詩晗老師 解答

2019-07-31 20:56

你后面我沒有理解你是什么意思
你是人家給你開票,你承擔13的稅?

傻傻兔 追問

2019-07-31 21:00

老師,我的意思是,小規(guī)模從一般納稅人購進貨物,一般納稅人要給小規(guī)模開具13%的銷項稅票,這個13%的銷項稅票對于小規(guī)模納稅人來說就是進項稅票,只是,小規(guī)模收到了進項稅票也不能抵扣。而小規(guī)模如果對外賣產(chǎn)品的話,是要開具3%的銷項稅票。如果這家小規(guī)模季度不超過30萬,是可以享受減免增值稅的,那么,這家小規(guī)模該怎么算需要繳納的稅?

傻傻兔 追問

2019-07-31 21:04

就是,這家小規(guī)模納稅人公司,收到了13%的進項稅票,而且是季度不超過30萬,可以減免增值稅。那么,這家小規(guī)模納稅人公司會出哪些錢?只是購進貨物的時候,要出購買的錢吧?這個購進貨物的錢,要怎么算?這個13%的票錢就是進貨錢?

陳詩晗老師 解答

2019-07-31 21:16

小規(guī)模交納多少稅,和收到的進項沒有關系。
是按小規(guī)模的不含稅銷售額*3%來計算交納的消費稅。
銷售額不超過30萬,是免增值稅的。
在30萬內,就是支付購貨的款項,不涉及到增值稅和附加稅。
人家給你開多少發(fā)票,你就給多少的錢,比如開具含 稅金額 100,你就支付100

傻傻兔 追問

2019-07-31 23:26

老師,那小規(guī)模,支付了100的貨款,又不用繳納增值稅及附加稅,那么,企業(yè)所得稅該怎么算呢?如果年應納稅所得額是100萬-300萬,那么企業(yè)所得稅得稅率是按照10%來算嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-07-31 23:42

是的,100-300是10%
100以下是5%

傻傻兔 追問

2019-07-31 23:46

老師,那這個10%,我該怎么算要繳納的企業(yè)所得稅,如果銷售含稅收入有1萬的話。

陳詩晗老師 解答

2019-08-01 00:10

用不含稅銷售額-成本費用計算的利潤來×稅率

傻傻兔 追問

2019-08-01 00:15

老師,那成本費用,還得預估嗎?意思就是,(收入-成本-期間費用+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出)=利潤總額。再用利潤總額*10%來算嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-08-01 09:05

是的,不是預估,是實際發(fā)生的喔

傻傻兔 追問

2019-08-01 10:31

老師,我們現(xiàn)在是要來測算一下,用一般納稅人公司直接開具13%的發(fā)票,交的稅少,還是用小規(guī)模納稅人公司從我們的一般納稅人公司購進13%的票,再開具3%的票,交的稅少。如果這個小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,可以免增值稅及附加稅的話。這兩個公司都是我們自己的公司?,F(xiàn)在是要測算用哪種方式,繳納的稅少。老師能給分別說明一下嗎?

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一般納稅人直接開紅字發(fā)票就可以,不需要你們開啥啊,給你們開專票?
2019-12-27 15:36:23
不算
2015-12-15 11:11:08
只能按照一般納稅人稅率發(fā)票開具
2020-06-04 06:59:32
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
1屬于虛開發(fā)票行為 是的,購進如果13,開出13更節(jié)稅
2019-07-31 13:03:22
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