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果果
于2019-07-30 14:53 發(fā)布 ??970次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-30 14:54
你好!你補(bǔ)充計(jì)提剩余的33000元,就可以了。借制造費(fèi)用-水電費(fèi)等 貸應(yīng)付賬款等
果果 追問
2019-07-30 15:04
上月計(jì)提電費(fèi)。借:制造費(fèi)用6000 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債6000 我這月是不是 補(bǔ)計(jì)提剩余 借:制造費(fèi)用30000 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債30000 賬戶上支付
宋生老師 解答
2019-07-30 15:08
你好!是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款,不是預(yù)計(jì)負(fù)債了
2019-07-30 15:12
借:制造費(fèi)用-水電費(fèi)30000 貸:應(yīng)付賬款 30000 賬戶上付了怎么做分錄。
你好!支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。
2019-07-30 15:19
這點(diǎn)清楚后,我7月做按照正常可以在計(jì)提嗎?。如果我多計(jì)提了,發(fā)票少了,是紅沖?
2019-07-30 15:23
你好!可以的。多計(jì)提了的,是要紅沖。
2019-07-31 09:01
宋老師,我這個(gè)還是想不通 上月計(jì)提電費(fèi)。借:制造費(fèi)用6000 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債6000 我這月是不是 補(bǔ)計(jì)提剩余 借:制造費(fèi)用30000 貸:應(yīng)付賬款 30000 那么我付電費(fèi) 借:應(yīng)付賬款 26548.67 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 3451.33 貸:銀行存款30000 實(shí)際我發(fā)票金額要36000 這樣還有個(gè)6000怎么做賬呢?
2019-07-31 09:02
你好!你付36000,他為什么只給3萬的發(fā)票給你呢
2019-07-31 09:24
他給我的發(fā)票就是36000,你叫我補(bǔ)計(jì)提里應(yīng)付款款 30000 我就是想不明白了
2019-07-31 09:25
我要體現(xiàn)付36000
2019-07-31 10:23
你好!是啊。那你分錄是對(duì)的,只是他不是給你36000的發(fā)票嗎?你這個(gè)分錄應(yīng)該是36000借:應(yīng)付賬款7 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀應(yīng)付賬款36000然后在借應(yīng)付賬款36000 貸銀行存款36000
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-07-30 15:04
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2019-07-30 15:08
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2019-07-30 15:12
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