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了了
于2019-07-30 13:17 發(fā)布 ??833次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-07-30 13:18
您好借:稅金及附加 86.1貸:應交稅費——車船稅 86.1借:管理費用——車輛費用 1745.28應交稅費——車船稅 86.1應交稅費——應交增值稅——進項稅額 104.72貸:銀行存款等 1745.28+86.1+104.72=1936.1
了了 追問
2019-07-30 13:20
好的 謝謝老師
bamboo老師 解答
2019-07-30 13:43
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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老師幫我看一下這個要怎么做憑證了 做分錄
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款
第20題怎么編制轉(zhuǎn)賬憑證與收款憑證的分錄,分開來兩張憑證的分錄
答: 你好 借:銀行存款,貸 :應收賬款 借:財務費用,貸:應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,我把上上個月的退款憑證做成了藍字分錄,請問這個月怎么做憑證更正呢?謝謝
答: 你好 應該做紅字 對吧 你原來咋做的 分錄
這個怎么做憑證分錄?
討論
做什么分錄調(diào)增?用什么東西做憑證的附件?
錄入憑證一般是按什么排號?分付款憑證、收款憑證、記賬憑證分類分號嗎?
請問這張原始憑證怎么做分錄?請具體寫出前后的分錄,請不要一概而論回答!
憑證分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206473 個
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了了 追問
2019-07-30 13:20
bamboo老師 解答
2019-07-30 13:43