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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-07-30 10:47

A出售給B,出卻開發(fā)票給A
B是按開出發(fā)票確認(rèn)為收入,收到發(fā)票確認(rèn)為成本。

辣辣 追問

2019-07-30 10:48

A收了B的錢,還收了B的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 10:49

你按開出 支的110萬確認(rèn)為營業(yè)收入,收到的60萬確認(rèn)為營業(yè)成本。

辣辣 追問

2019-07-30 10:49

老師,你還沒有說B怎么寫分錄

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 10:54

借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-銷  110
借:營業(yè)成本  60
貸:應(yīng)付賬款等

辣辣 追問

2019-07-30 11:03

A公司賣給B100元,A收B錢;賣給C150元,B收C錢;
B開給A110元技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,B 收到 C開的 60元技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。

是這樣嗎???這些往來,其他往來余額怎么清理??

借:銀行存款 150
貸:其他應(yīng)付款-C  150

借:其他應(yīng)收款-A  100
貸:銀行存款   100

借:應(yīng)收賬款-A   110
貸:營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-銷 110

借:營業(yè)成本 60
貸:應(yīng)付賬款等-C  60

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 11:59

往來處理是沒有問題的。
你這開票本就是和你往來有些對不上的。
我不清楚你為何要這樣去開具發(fā)票,而不以真實(shí)的開具。

辣辣 追問

2019-07-30 12:01

提供服務(wù)呀,不是真的銷售給他 代收而已。。

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 12:10

代收,那你前面說的是A銷售給B?

辣辣 追問

2019-07-30 12:19

是這樣的。。a讓b幫忙銷售,b讓c幫忙銷售,他們對公打了代收代付款的。。。這樣的意思...

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 12:25

說了半天。
你這屬于委托代銷。比如 A委托B幫忙代銷,售價(jià)100,B委托C幫忙代銷,售價(jià)150.C 出售消費(fèi)者,售價(jià) 210.然后實(shí)際銷售后,B給A開具發(fā)票110,C給B開具發(fā)票60?
B開具發(fā)票時(shí)
借:應(yīng)收賬款   150
貸:營業(yè)收入和稅150
B收到發(fā)票時(shí)
借:營業(yè)成本  60
貸:應(yīng)付賬款  60
B收到A的貨時(shí)
借:庫存商品
貸:委托代銷商品款或其他應(yīng)付款   100
B給C時(shí),C是給B真實(shí)打了150的款項(xiàng)?
借:委托代銷商品或其他應(yīng)付款   100
貸:庫存商品   100

辣辣 追問

2019-07-30 12:27

b開票110,不是150...b給a提供服務(wù)

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 12:28

那就是110,金額更改
后面B給C時(shí),他是真實(shí)轉(zhuǎn)了150的款,還是只是約定他的出售價(jià)格是150

辣辣 追問

2019-07-30 12:30

真實(shí)轉(zhuǎn)了150,也真實(shí)付了100。。。其實(shí)b是電商代收代付的模式不是嗎。。。

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 13:14

首先是B收到A的100時(shí)
借:銀行存款  100
貸:委托 代銷商品款   100
B給C150時(shí)
借:委托代銷商品  150
貸:銀行存款   150
C開給B發(fā)票 60
借:營業(yè)成本  60
貸:應(yīng)付賬款   60
B開給A
借:應(yīng)收賬款   110
貸:營業(yè)收入  110
這是電銷的模式,但這開票的金額不符合,所以這里導(dǎo)致了無法平賬。
考慮通過收據(jù)以現(xiàn)金平賬處理。

辣辣 追問

2019-07-30 13:20

老師,你有搞反拉,b支付a100元,c給b150元。。

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 13:26

你看圖片,這下清楚了

陳詩晗老師 解答

2019-07-30 13:27

你同時(shí)提問 兩次了。
我在另一個(gè)地方回復(fù) 你的,圖片,你看一下

上傳圖片 ?
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