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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-28 16:50

這個(gè)科目一般是年末才結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-07-28 16:57

這個(gè)沒事,這個(gè)你按年結(jié)轉(zhuǎn)就可以

maize老師 解答

2019-07-28 17:00

所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了后面就沒有分錄了吧?有,結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)是最后做,分紅時(shí) 
借:利潤分配--應(yīng)付股利 
貸:應(yīng)付股利 
同時(shí) 
借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--應(yīng)付股利  
2、支付紅利時(shí),要代扣代繳個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)付股利  
貸:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅  
貸:現(xiàn)金 
按20%去交個(gè)稅

maize老師 解答

2019-07-28 17:06

看你們分紅分多少,這個(gè)是你們企業(yè)自己決定的

maize老師 解答

2019-07-28 17:29

是的,先計(jì)提盈余公積之后再分配利潤

修身養(yǎng)性 追問

2019-07-28 16:56

之前那個(gè)會(huì)計(jì)每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我做了一個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了,有沒有什么關(guān)系呢?就損益結(jié)轉(zhuǎn)完了,后面就沒有憑證了是吧?

修身養(yǎng)性 追問

2019-07-28 16:59

所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了后面就沒有分錄了吧?老師,我想問一下,股東年終分紅的賬務(wù)處理是怎么樣的?怎樣計(jì)算呢?

修身養(yǎng)性 追問

2019-07-28 17:04

是用資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配-未分配利潤理計(jì)算嗎?這個(gè)計(jì)算比例是多少呢?還是按照老板的意見來呢?我們公司是小規(guī)模納稅人

修身養(yǎng)性 追問

2019-07-28 17:22

就是看利潤分配-未分配利潤的期末余額來分是吧?

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資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會(huì)計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是這兩個(gè)科目的合計(jì)金額
2020-04-07 17:02:33
利潤分配是一級(jí)科目,未分配利潤是二級(jí)科目
2020-04-26 17:14:50
為什么會(huì)出錯(cuò)呢?有可能是哪里算錯(cuò)了?還有本年利潤科目期初為0,期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方,為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣?
2015-10-06 09:45:14
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
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