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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-07-25 21:08

差額征收是指計稅方式,是用合同金額-分包款后的金額作為計稅依據(jù)。
是減少了稅收。

娟子 追問

2019-07-25 21:27

我們是老項(xiàng)目,不用抵扣啊,開的發(fā)票都是普票

娟子 追問

2019-07-25 21:28

也就是說掛靠公司要多交稅款嗎

陳詩晗老師 解答

2019-07-25 21:33

差額計稅不是說專票。你那個是一般計稅的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。

娟子 追問

2019-07-25 21:36

可以舉個例子嗎?沒理解謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-07-25 21:45

一般計稅是用你開出去的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額作為增值稅的交納金額。
差額計稅是用你的合同金額-分包支付的金額作為計稅依據(jù),來計算應(yīng)該交納的增值稅。
比如你總的收入100萬,開了銷項(xiàng)發(fā)票,上面的銷項(xiàng)稅額是10萬,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是8萬,你交納2萬的增值稅。
這是一般計稅。
差額計稅就是比如你總的合同金額是100萬,你分包了80萬支出,20萬作為你計算增值稅的依據(jù)。20/1.03*3%這是交納的增值稅

娟子 追問

2019-07-25 21:47

也就是開出發(fā)票金額少了,費(fèi)用成本也減少,對嗎?謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-07-25 21:47

是的。同學(xué)??梢赃@樣理解。

娟子 追問

2019-07-25 21:48

好的謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-07-25 22:41

不客氣,祝你工作愉快

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