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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-25 16:40

你沖銷的時候就紅沖就可以了,怎么還沖銷不了呢

專一的唇彩 追問

2019-07-25 16:50

是不是:借:管理費用--社保
                   貸:其他應收款---社保個人承擔部分(紅字)

樸老師 解答

2019-07-25 16:52

你這個肯定不對,你這個分錄兩個都在借方,不平呀

專一的唇彩 追問

2019-07-25 16:53

那應該怎么沖紅合適呢

樸老師 解答

2019-07-25 17:12

你之前的分錄怎么做的

樸老師 解答

2019-07-25 17:14

應該是借管理費用社保費借其他應收款-社保個人承擔部分紅字
1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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您好 先發(fā)放工資 后繳納社保 發(fā)放工資扣個人部分計入其他應付款 因為后期要支付給社保 先交社保 后發(fā)放工資 交社保的時候計入其他應收款 因為后期發(fā)放工資的時候要收回
2020-04-06 22:08:09
計提工資,借:管理費用 —工資 貸:應付職工薪酬—工資 發(fā)放工資 ,借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款—個人社保,其他應收款—個人住房公積金 計提社保公積金,借:管理費用 —社保/公積金 貸:應付職工薪酬—社保/公積金 這是單位承擔的部分 繳納時,借:應付職工薪酬—社保/公積金 其他應收款—個人社保,其他應收款—個人住房公積金 貸:銀行存款
2018-10-10 14:37:22
你沖銷的時候就紅沖就可以了,怎么還沖銷不了呢
2019-07-25 16:40:12
個人承擔的社保和公積金是在發(fā)放工資的時候扣除出來的
2018-11-05 15:34:12
你好,發(fā)放會,如果計提了,就剛好借貸一致了,余額就是0了
2017-08-07 11:58:14
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