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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-25 14:46

借:管理費用5000元 貸:應(yīng)付職工薪酬5000元 /發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬5000元 貸:銀存5000元
繳納養(yǎng)老金:借:管理費用1095元 貸:銀存1095元,個人承擔(dān)部分,也是公司承擔(dān)的話,都是計入費用的

藍(lán)螢月下 追問

2019-07-25 14:56

明白。那我申報工資與繳納社保基數(shù)不一致,到明年社保年檢時,怎么處理

辜老師 解答

2019-07-25 15:34

有的省份是可以按最低繳費基數(shù)計算社保的

藍(lán)螢月下 追問

2019-07-25 15:39

老師,我們按申報工資來計算的,我的意思是申報工資5000元,社?;鶖?shù)3030元,差額1970元怎么處理,

辜老師 解答

2019-07-25 15:49

這個你不用賬務(wù)處理的

藍(lán)螢月下 追問

2019-07-25 16:18

明白。社保年檢時,差額部分要不要補申報個,假如要補申報的話,那分錄怎么做

辜老師 解答

2019-07-25 16:28

這個不用補申報的

藍(lán)螢月下 追問

2019-07-25 16:36

老師明白。假如說社保補申報1000元,那分錄怎么做

辜老師 解答

2019-07-25 16:39

那就要計提對應(yīng)的費用

藍(lán)螢月下 追問

2019-07-25 16:49

謝謝

辜老師 解答

2019-07-25 16:51

好的,客氣,幫到你就好

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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