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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-25 11:02

您好
大意就是加計扣減10%的進項稅額 實際抵減增值稅的時候?qū)懛咒?br/>借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

追問

2019-07-25 11:11

本月交稅可以抵減應(yīng)納稅額。記入其他收益,那如果本月不交稅。我這個做分錄的時候,,借:應(yīng)交稅額-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,我還可以享受這個抵減嘛?增加留抵的進項稅
我就是不太懂,如果我們公司不交稅,我可以享受這個抵減嘛?增加留抵的進項稅

bamboo老師 解答

2019-07-25 11:15

本月不需要繳納增值稅的時候加計扣除不需要寫分錄 在附表四體現(xiàn)就好了 留待后期需要繳納增值稅的時候享受

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新年好 這個叫做科目余額表的
2022-02-08 09:28:10
在導(dǎo)出的時候選擇需要科目的級次進行引出就可以了
2015-11-26 18:11:19
你好,給誰的?員工的嗎?可以用管理費用
2020-01-09 08:12:01
你好 建議你放到管理費用---安全生產(chǎn)費
2022-01-09 09:22:11
你好,您這是交的什么稅
2021-12-07 10:32:57
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