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謝芳芳
于2019-07-25 09:25 發(fā)布 ??700次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-25 09:26
你需要修改下稅額,13%稅額欄需要自己修改下,對應(yīng)你開票系統(tǒng)稅額
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當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
應(yīng)交增值稅是銷項發(fā)票的未稅價減去進項發(fā)票的未稅價,還是銷項發(fā)票的增值稅稅額減去銷項發(fā)票的增值稅稅額?
答: 您好,是后者銷項發(fā)票的增值稅減去進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報,銷項稅額是專票+普票金額嗎
答: 您好!是的。全部加起來。
老師您好!增值稅納稅申報表(表一)增值稅普通發(fā)票是不是填在開具其他發(fā)票:銷售額和銷項稅額中?
討論
請問,銷項稅額負數(shù),怎么填增值稅銷項申報表
公司是一般人,本月的增值稅銷項稅額13817.94,其中增值稅專用發(fā)票銷項稅額12975.21,增值稅普通發(fā)票銷項稅額842.73,本月的增值稅進項稅額27075.19,那么這個月可以抵扣的銷項稅額是不是12975.21?本月進項減銷項稅額27075.19-12975.21留抵?
你好老師,6月份的有張發(fā)票我稅率開錯了,開了16%的稅率銷項稅額應(yīng)該是620.69元的,增值稅申報里顯示的銷項稅額504.31(13%),那我要怎么處理啊
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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