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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-24 11:35

可以按賬面余額結(jié)轉(zhuǎn)
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

李麗 追問

2019-07-24 11:40

是做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)還是直接在下一年的期初,修改余額呀?

郭老師 解答

2019-07-24 11:45

年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄之后余額就是0了,然后再結(jié)賬做結(jié)轉(zhuǎn)下年

李麗 追問

2019-07-24 12:15

好的,明白了,就是還需要年底做一張憑證,把增值稅的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0,是吧

郭老師 解答

2019-07-24 12:25

是的,需要做的,要不還有余額,

李麗 追問

2019-07-24 12:35

年中如果換財務(wù)軟件的話,有什么影響嗎?是不是直接把余額結(jié)轉(zhuǎn)過去就行了,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅科目的余額還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 解答

2019-07-24 12:36

需要結(jié)轉(zhuǎn),所有的都結(jié)轉(zhuǎn)過來

李麗 追問

2019-07-24 12:39

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-24 12:46

不用客氣的,

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??????? 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好,第一種分錄正規(guī)處理方式。第二種不明白為什么這樣轉(zhuǎn)
2020-11-19 17:03:45
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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