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漢語
于2019-07-23 16:02 發(fā)布 ??925次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-23 16:59
你好,你這里有提到彌補(bǔ)虧損6442.63,但是我看你提供的主表彌補(bǔ)虧損欄次數(shù)據(jù)是空的啊
漢語 追問
2019-07-23 17:12
6442.63是在第四項(xiàng)納稅調(diào)整后所得那一欄里。
2019-07-23 17:13
2019-07-23 17:14
鄒老師 解答
2019-07-23 17:16
你好,你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都沒有體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損的情況,主表也沒有體現(xiàn)的
2019-07-23 17:18
主表的第四欄納稅調(diào)整后所得就是后面彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額6442.63。
2019-07-23 17:19
2019-07-23 17:20
就是這張表。第七行可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損的合計(jì)上寫著就是6442.63
2019-07-23 17:22
你好,主表的第四欄納稅調(diào)整后所得6442.63說明不是之前年度虧損,而是2018年調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額應(yīng)當(dāng)按6442.63+2565.8/所得稅稅率來填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫之后使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額欄次數(shù)據(jù)是0就可以了
2019-07-23 17:24
因?yàn)橹鞅淼谒臋谑秦?fù)數(shù),應(yīng)該是彌補(bǔ)2018年的虧損
2019-07-23 17:25
你好,主表的第四欄納稅調(diào)整后所得6442.63說明不是之前年度虧損,而是2018年調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額應(yīng)當(dāng)按6442.63+2565.8/所得稅稅率來填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫之后使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額欄次數(shù)據(jù)是0就可以了針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問 嗎
2019-07-23 17:28
老師,那我《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》是不是要調(diào)成0
2019-07-23 17:31
你好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表做納稅調(diào)增之后,結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)虧損是0的
2019-07-23 17:36
那主表就是剛才前面的那個(gè)調(diào)整之后的那樣沒問題吧?
2019-07-23 17:39
你好,應(yīng)補(bǔ)退稅額是0,說明是正確的
2019-07-23 17:43
好的,謝謝老師。
2019-07-23 17:44
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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