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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-07-23 09:34

之前的發(fā)票退回來(lái)了那賬上直接紅沖就可以了

精靈天使 追問(wèn)

2019-07-23 09:52

老師,發(fā)票是2015年開(kāi)的,已經(jīng)過(guò)去四年了,專(zhuān)管員建議直接做壞賬,請(qǐng)問(wèn)做壞賬怎么做分錄的。謝謝

樸老師 解答

2019-07-23 09:58

直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了

精靈天使 追問(wèn)

2019-07-23 10:01

不是做壞賬嗎?還是按您說(shuō)的:借:營(yíng)業(yè)外支出    貸:應(yīng)收賬款?

樸老師 解答

2019-07-23 10:05

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

借:資產(chǎn)減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備

貸:壞賬準(zhǔn)備

發(fā)生壞賬

借:壞賬準(zhǔn)備

貸:應(yīng)收賬款---xx單位

壞賬計(jì)提多了沖回

借:壞賬準(zhǔn)備

貸:資產(chǎn)減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備

轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞賬又回收

借:應(yīng)收賬款---xx單位

貸:壞賬準(zhǔn)備

借:銀行存款

貸:應(yīng)收賬款---xx單位

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你好 開(kāi)的什么發(fā)票 收入??
2019-02-25 14:57:57
您好,你公司開(kāi)出的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有做賬,要問(wèn)對(duì)方當(dāng)初是怎么做賬的,是借預(yù)付貸銀行,現(xiàn)在就借成本費(fèi)用貸預(yù)付。
2019-12-13 16:54:45
之前的發(fā)票退回來(lái)了那賬上直接紅沖就可以了
2019-07-23 09:34:41
銷(xiāo)售退回 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 銷(xiāo)售貨物一批 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-14 14:12:10
您好 開(kāi)出發(fā)票 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到貨款銷(xiāo)賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款
2019-04-30 14:42:07
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