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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-22 13:58

招待費的不可以抵扣增值稅

星の晴 追問

2019-07-22 14:00

是招待費和餐飲費發(fā)票都不可以抵扣增值稅對嗎

郭老師 解答

2019-07-22 14:03

對的,還有福利費的也不可以的

星の晴 追問

2019-07-22 14:06

如果是出差的住宿費是可以抵扣增值稅的吧!還有去對方已經開出來了,那我要在發(fā)票勾選平臺要認證掉!那請問下個月做進項稅額轉出的賬務處理怎么做呢

郭老師 解答

2019-07-22 14:07

是的,可以
借銷售費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
進項轉出就可以

星の晴 追問

2019-07-22 14:16

老師您說的這個借:銷售費用-招待費(這里的數(shù)字應該是負數(shù)吧)?那貸方的應交稅費-應交增值稅-進項轉出的那個稅額最終是轉到哪里去呢

郭老師 解答

2019-07-22 14:17

借方正數(shù)
結轉到轉出未交增值稅
借進項轉出貸轉出未交增值稅

星の晴 追問

2019-07-22 14:24

那發(fā)生的時候做的是借:銷售費用   應交稅費-增值稅-進項   貸:現(xiàn)金

轉出是借:銷售費用    貸:應交稅費-增值稅-進項轉出   這個銷售費用不是重復了嗎?

郭老師 解答

2019-07-22 14:26

價稅合計做賬的意思
第一個是金額,第二個是稅額部分

星の晴 追問

2019-07-22 14:41

老師您的意思是不是這樣!比如發(fā)生的費用是720元,我這個月做賬的時候是借:銷售費用  679.25 
                應交稅費-增值稅-進項40.75
                  貸:現(xiàn)金  720   
   轉出的時候是借:銷售費用  40.75       貸應交稅費-增值稅-進項轉出40.75


結轉時:借應交稅費-增值稅-進項轉出40.75
貸:應交稅費-轉出未交增值稅40.75

星の晴 追問

2019-07-22 14:42

老師,這個月認證了這張票,這個月就可以同時做進項轉出的分錄嗎?

郭老師 解答

2019-07-22 14:48

你好,是的,

星の晴 追問

2019-07-22 14:50

老師那申報的時候,進項轉出的金額在哪里填列呢

郭老師 解答

2019-07-22 14:52

附表二進項轉出,個人消費

星の晴 追問

2019-07-22 14:53

好的明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-22 15:00

不用客氣的,

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