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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-22 13:14

你好  補計提 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等

ONE 追問

2019-07-22 13:14

嗯,那之前多計提的增值稅是直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎

meizi老師 解答

2019-07-22 13:15

你好 你多計提的話 要沖掉了 不能直接走營業(yè)外支出的

ONE 追問

2019-07-22 13:16

怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-07-22 13:32

你好 你之前做計提增值稅的時候 你做的借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費  對應(yīng)的紅字沖就行

ONE 追問

2019-07-22 13:37

直接沖增值稅怎么沖呀,收入沒變呀,因為交稅只是交專票的稅款,但是我計提的時候普票和專票收入一起計提了

meizi老師 解答

2019-07-22 13:42

你好 那你們稅費怎么會有差異 。那你們專票的稅費和你做的收入和應(yīng)交稅費金額 是不是有差異 你要核對下金額 正常你稅費計提和繳納應(yīng)該是一致的 差異有多少

ONE 追問

2019-07-22 13:49

老師,因為收入含普票收入和專票收入,收入未到起征點,但是當(dāng)時每個月都有計提增值稅,現(xiàn)在只交了專票的增值稅

meizi老師 解答

2019-07-22 13:52

你好   就算你只繳納專票的 你們計提收入和增值稅的時候也是和你繳納金額一致的 ,有幾分錢的差異你走營業(yè)外收支調(diào)平。如果是你計提錯了就去改你收入確定的分錄。

ONE 追問

2019-07-22 13:59

可能我說的不是很清楚
那普票的增值稅不用交納稅款呀,收入分為普票收入和專票收入,有收入的時候肯定是按收入總額來計提增值稅,到季度的時候,才知道開票收入有沒有到起征點,現(xiàn)在我們就是沒有到起征點,我們就只需要交專票收入的增值稅就可以了,所以現(xiàn)在普票計提的部分不用交納

meizi老師 解答

2019-07-22 14:08

你好 你普票免的增值稅計入營業(yè)外收入里面去  , 是的 你只需要交納專票增值稅  但是你也要計提正確的,比如你專票增值稅10元, 普票5元 那么你要計提15元的增值稅, 其中交納10元  5元轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就行。你要一一對應(yīng) 不然你增值稅的科目不平的

ONE 追問

2019-07-22 14:13

我沒有分專票和普票,我的科目是貸應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)6068.61
那現(xiàn)在我交了2068.61元專票款,還有4000普票沒交,直接做
借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)6068.61
貸 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)2068.61
 營業(yè)外收入4000
是這樣嗎

meizi老師 解答

2019-07-22 14:18

你們是小規(guī)模的話 直接做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6068.61貸銀行存款2068.61  營業(yè)外收入4000  這樣來做。 你之前應(yīng)交稅費是在貸方 ,你在做一個貸方就多了 你之前普票和專票做收入和計提增值稅的話時候 應(yīng)該都是做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-專票和普票金額   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6068.61

ONE 追問

2019-07-22 14:30

好的,是這個月開始調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2019-07-22 14:35

你好 是的 你如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就可以調(diào)整過來了

ONE 追問

2019-07-22 14:36

下個季度也是這樣嗎

meizi老師 解答

2019-07-22 14:47

按月做收入  到時你附加稅一樣免稅的結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就行

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