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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-18 15:03

預支的備用金記其他應收款了嗎?

會計學堂 追問

2019-07-18 15:28

計入的

會計學堂 追問

2019-07-18 15:29

備用金里面是負數(shù)

郭老師 解答

2019-07-18 15:30

那你發(fā)工資借應付職工薪酬貸其他應收款500,銀存

會計學堂 追問

2019-07-18 15:31

我剛那樣走也能走平,但是應付職工薪酬里還有余額500。之前預提是1000餐補

郭老師 解答

2019-07-18 15:32

借應付職工薪酬貸其他應收款

會計學堂 追問

2019-07-18 15:34

實際上他已經(jīng)還了。那應收款里也不該有余額了,有會負500

郭老師 解答

2019-07-18 15:39

還錢之后那你應該做賬的,你發(fā)工資也不能扣除500之后發(fā)的

會計學堂 追問

2019-07-18 15:48

是離職后,出納是按總的減完一筆,給他

會計學堂 追問

2019-07-18 15:49

所以太亂了才不知道怎么走分錄

郭老師 解答

2019-07-18 15:58

那怎么走賬的,之前的分錄你就沒有掛其他應收款吧

會計學堂 追問

2019-07-18 16:03

之前他的備用金是走庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-07-18 16:10

他就沒有體現(xiàn)借款是吧
那你賬做的有問題

會計學堂 追問

2019-07-18 16:12

那我該怎么做呀

郭老師 解答

2019-07-18 16:20

借其他應收款貸銀存
其他的用了你做費用,借費用貸其他應收款
發(fā)工資扣除借應付職工薪酬貸其他應收款

會計學堂 追問

2019-07-18 16:34

不對啊,備用金他墊付了,相當于他先給錢,我現(xiàn)在給他相當于報銷,或者撥付備用金個他,用不到其他應收嘛

郭老師 解答

2019-07-18 16:39

借費用貸其他應付款
借其他應付款貸現(xiàn)金
那就和工資沒關(guān)系了

會計學堂 追問

2019-07-18 16:43

那我2月預提的1000餐補,現(xiàn)在扣了他500,我應該怎么走?

郭老師 解答

2019-07-18 16:48

實際發(fā)生500,他墊付了1000?

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相關(guān)問題討論
你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
預支的備用金記其他應收款了嗎?
2019-07-18 15:03:48
工資加飯補應該是3350.01是吧
2019-07-18 15:21:09
這是招待他人產(chǎn)生的費用,不是員工的費用,不用通過應付職工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
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