
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 我這個(gè)季度的的含稅銷售額未超過(guò)9萬(wàn)元,是不需要繳納增值稅的,那么我是把含稅額填在附列資料的哪一欄呢?是“7”嗎?
增值稅沒(méi)開(kāi)票時(shí)要填增值稅申報(bào)表嗎,如果填了未開(kāi)票收入項(xiàng),下月來(lái)了正式發(fā)票,還要填增值稅申報(bào)表嗎
答: 當(dāng)月填在未開(kāi)具發(fā)票項(xiàng),次月開(kāi)具發(fā)票后,發(fā)票金額填在專票或者普票項(xiàng)莉,同時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)填負(fù)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,四月份供應(yīng)商開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我八月份才抵扣,我填增值稅申報(bào)表付表二的時(shí)候,填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣還是填前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣呢?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)月勾選的就填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣


歲月靜好 追問(wèn)
2019-07-18 08:51
暖暖老師 解答
2019-07-18 08:51