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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-17 16:13

你好,之前其他應付款對應的借方科目是什么?

不忘初心 追問

2019-07-17 16:47

前任會計沒做憑

鄒老師 解答

2019-07-17 16:48

你好,補做其他應付款憑證,然后退回就是了
借;銀行存款,貸;其他應付款
借;其他應付款,貸;銀行存款

不忘初心 追問

2019-07-18 09:11

銀行不能增加了  本來銀行數(shù)已

鄒老師 解答

2019-07-18 09:11

你好,那你之前其他應付款少做了,對應的少做的科目不是銀行存款?

不忘初心 追問

2019-07-18 09:12

前會計調數(shù)  沒做憑證    用利潤分配

鄒老師 解答

2019-07-18 09:13

你好,借方用利潤分配——未分配利潤科目來調整其他應付款?

不忘初心 追問

2019-07-18 09:17

補記借利潤分配   貸其他應付   現(xiàn)在付款 借其他應付  貸銀行    行不?

鄒老師 解答

2019-07-18 09:18

你好,本來其他應付款正確應當對應的科目是?

不忘初心 追問

2019-07-18 09:21

該  銀行   但前會計交賬時銀行數(shù)含   未做憑證   其他應付現(xiàn)發(fā)現(xiàn)漏記   前面賬亂     現(xiàn)在該咋做?

不忘初心 追問

2019-07-18 09:22

現(xiàn)在退款   未找到此筆    但銀行數(shù)已

鄒老師 解答

2019-07-18 09:22

你好,該計入銀行存款,那借方就是銀行存款,而不是利潤分配科目啊
是你之前銀行存款本來是錯誤的,有意調整到正確造成的

不忘初心 追問

2019-07-18 09:24

但他前邊未記   但銀行數(shù)有   再記數(shù)不

不忘初心 追問

2019-07-18 09:24

前面賬

不忘初心 追問

2019-07-18 09:25

銀行數(shù)不能錯

鄒老師 解答

2019-07-18 09:27

你好,是之前你銀行數(shù)本來是賬實不符的,因為有其他應付款忘記入賬了,前會計為了銀行賬實相符,就虛增一筆銀行的分錄,需要把這個分錄沖銷,然后再做這個分錄  借;銀行存款,貸;其他應付款  才是的

不忘初心 追問

2019-07-18 09:31

沒憑證    只是銀行數(shù)調增了    數(shù)據(jù)平了   沒做憑

不忘初心 追問

2019-07-18 09:32

已夸

鄒老師 解答

2019-07-18 09:32

你好,需要把調增的銀行存款數(shù)據(jù)調減,然后補做這個分錄,借;銀行存款,貸;其他應付款

不忘初心 追問

2019-07-18 09:33

調減  對應科目呢?

鄒老師 解答

2019-07-18 09:34

你好,你之前調增沒有做分錄,現(xiàn)在調減也不需要做分錄的

不忘初心 追問

2019-07-18 09:35

那就不平

鄒老師 解答

2019-07-18 09:37

你好,那你之前其他應付款漏做分錄的時候,銀行存款是如何做到平的?

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相關問題討論
你這都不是一個人呀
2022-07-25 13:08:50
您好,哦,一張張的憑證指定的,也是可以的。
2019-11-17 22:46:46
別人的錢都做其他應付款處理? 借:銀行存款 貸:其他應付款
2019-01-04 14:32:33
1、是不合適的 2、您這是什么業(yè)務??? 3、您圖片分錄顯示的,不是接受投資,而是公司歸還個人借款。
2018-12-25 11:21:59
外賬上其他應收款金額很大,如果不轉投資會怎樣?現(xiàn)在實收資本是零,轉了實收是不是要交印花稅
2017-04-19 20:32:39
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