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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 10:59

應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目

青峰 追問(wèn)

2019-07-17 11:02

那營(yíng)業(yè)外收入在負(fù)債表里如何反映?

青峰 追問(wèn)

2019-07-17 11:07

我把交的所得稅填在應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)對(duì)吧,但還不平,正差增值稅的數(shù)目,應(yīng)填在哪里可以平。

軼塵老師 解答

2019-07-17 11:07

結(jié)轉(zhuǎn)到本期損益里面

青峰 追問(wèn)

2019-07-17 11:11

老師,我把交的所得稅填在應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)對(duì)吧,但還不平,正差增值稅的數(shù)目,應(yīng)填在哪里可以平。

青峰 追問(wèn)

2019-07-17 11:19

那本期的所得不就跟著增加了嗎?我都交所得稅了。

軼塵老師 解答

2019-07-17 11:22

沒(méi)有明白你的意思

青峰 追問(wèn)

2019-07-17 11:23

可以放在七月份出吧。

軼塵老師 解答

2019-07-17 11:27

沒(méi)有明白你的意思

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
購(gòu)買時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好!可以的??梢赃@樣。
2019-06-18 14:20:01
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