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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-17 09:01

抵減的時候不需要做分錄。直接申報的時候抵減

優(yōu)美 追問

2019-07-17 09:02

可是我這個季度應繳納1000元稅款,實際只繳納900元。有抵稅的100元

優(yōu)美 追問

2019-07-17 09:03

不用做賬務處理

樸老師 解答

2019-07-17 09:07

是的,只做你的實際繳稅金額的分錄就行

優(yōu)美 追問

2019-07-17 09:09

為什么不用做賬務處理,我是上個季度報錯了收入,多交的稅款

樸老師 解答

2019-07-17 09:16

你上個月多交的上個月的就算在預繳里了,只要申報的時候填寫在預繳那里就可以了

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相關問題討論
您好 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 如果本季度不需要繳納增值稅 季末的時候?qū)懛咒?借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-07-08 14:59:14
同學你好 銷售時 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增 上交稅款 借,應交稅費一應增 貸,銀行存款 免征時 借,應交稅費一應增 貸,營業(yè)外收入;
2021-01-11 14:02:35
借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入 /其他收益
2020-01-14 16:22:18
你好,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-04-09 10:52:47
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入 或銀行存款
2017-01-05 16:32:28
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