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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-13 09:47

開錯了,也要先按照9個點申報

燕子 追問

2019-07-13 10:04

7月我已經(jīng)開了紅字發(fā)票和正確的,6月申報是不是把這個錯誤的加上去交稅,下月再沖回

辜老師 解答

2019-07-13 10:53

是的,6月要按錯誤的申報,7月沖回

燕子 追問

2019-07-13 11:05

6月錯誤的應開價稅合計50000,結(jié)果開成了免稅價稅合計50000,我申報6月的,是按50000算9個點的稅4500,還是按45871.56算9個點的稅4128.44呢?

辜老師 解答

2019-07-13 11:25

你開成免稅,就按免稅的申報,你后面沖紅這張發(fā)票,再開具正確的發(fā)票,

燕子 追問

2019-07-13 11:41

不好意思老師,他們沒有免稅的,在哪報,怎么報呢?你能說明白一點嗎

燕子 追問

2019-07-13 19:26

老師,是不是把沒開錯的填在上面那黃色部分,開錯填在免稅項里?

辜老師 解答

2019-07-14 06:19

是的,免稅的要按免稅的申報,就是這樣申報

燕子 追問

2019-07-14 06:27

那我現(xiàn)在報6月的到大廳制填進去,7月要填-5萬沖回,不是也要到大廳去報嗎?我們有個自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅備案,但是這個開錯的是收購的不免稅,不知能不能把它當成自產(chǎn)自銷免稅去報,下月再負數(shù)沖回?還是6,7月的申報都要到大廳去報?

辜老師 解答

2019-07-14 06:37

你開錯了,只能先按錯誤的申報,然后下月沖回就可以,你申報系統(tǒng)要跟開票系統(tǒng)匹配的

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相關問題討論
可以的,可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
可以的,可以開普票給對方 這個不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
普通發(fā)票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
收到普通發(fā)票價稅合計做賬,開普通發(fā)票正常確認收入
2022-05-05 10:03:34
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