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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-11 20:22

你好!
把銷售填寫第12欄就可以了

一起看海 追問

2019-07-11 20:31

是本期免征銷售額那一欄嗎?我填了不對老師!

蔣飛老師 解答

2019-07-11 20:34

注意其他地方不用填寫數(shù)字

一起看海 追問

2019-07-11 20:37

嗯嗯,我明天再試試,還有一戶是小規(guī)模,上個月不小心開了一張200多的5%的票,這個增值稅怎么申報

蔣飛老師 解答

2019-07-11 20:50

只有按開票票面申報了。下個月再開票沖減

一起看海 追問

2019-07-11 21:24

老師,沒地方填這5%的數(shù)字

一起看海 追問

2019-07-11 21:24

自動導(dǎo)出來的只有3%的數(shù)字

蔣飛老師 解答

2019-07-11 21:48

可以咨詢稅務(wù)12366幫你解決。

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相關(guān)問題討論
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
你好,是什么情況的減免
2017-07-04 17:07:41
9.10欄開始填寫
2019-04-01 10:13:59
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