
我們建店的時候 跟我們兄弟單位借的錢,做賬的時候 做到其他應(yīng)付款 建店完成后 把其他應(yīng)付轉(zhuǎn)到實收資本 現(xiàn)在我們把當(dāng)時建店用的錢全部還給兄弟單位了 現(xiàn)在我該怎么處理賬務(wù)
答: 你好 你們做的實收資本是以你們名義出資還是兄弟單位出資
老師,如果股東變更,轉(zhuǎn)了2個股東,但是她們是自己私下解決的。之前有借了她一筆款,怎么做賬?比如實收資本是100萬,其他應(yīng)付款是70萬。借:實收資本-原股東 30 其他應(yīng)付款 70 貸:實收資本-新股東1 30 實收資本-新股東2 70這樣做對嗎?但是實收資本就沒有沖平?
答: 您好,這樣做不對,應(yīng)該是,借:實收資本-原股東,100萬元,貸:實收資本-新股東,100萬元。借;其他應(yīng)付款,70萬元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,70萬元。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,股東借款放在實收資本和其他應(yīng)付款在做賬時有什么區(qū)別嗎?實收資本是否需要備案之類的?
答: 股東借款放在其他應(yīng)付款,不是實收資本


會計學(xué)堂-袁老師 追問
2019-07-10 15:00
meizi老師 解答
2019-07-10 15:05
會計學(xué)堂-袁老師 追問
2019-07-10 15:20
meizi老師 解答
2019-07-10 15:33