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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 17:37

你好  這個(gè)應(yīng)該是月末要繳納增值稅 做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

陳困困0 追問(wèn)

2019-07-10 07:51

老師,這個(gè)分錄是看總賬做的,是不是可有可無(wú)呢

meizi老師 解答

2019-07-10 09:15

你好 如果一般納稅人要繳納稅費(fèi)的話 是需要結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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