
增值稅留底稅額申報(bào)抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
我們?cè)鲋刀惿陥?bào)上期留底稅額是錯(cuò)的,怎么辦
答: 同學(xué),這個(gè)要查賬,一個(gè)個(gè)月對(duì)上,看賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個(gè)月退了增量留底稅額100萬(wàn),這個(gè)月申報(bào)增值稅怎么申報(bào)?
答: 你好,同學(xué)。 你在申請(qǐng)退的時(shí)候,就已經(jīng)減少了你的留抵,你現(xiàn)在直接正常申報(bào)就是了的

