老師,計(jì)提增值稅的分錄,借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 次月繳納的時(shí)候,借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款,!如果這樣的話,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額,我又做了一筆相反分錄,借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對嗎?
靜靜
于2019-07-09 09:11 發(fā)布 ??1041次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
相關(guān)問題討論

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會2016.22
2019-08-13 11:05:36

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43

實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息