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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-07 15:00

一、付款時
借:管理費用——辦公費
貸:庫存現(xiàn)金
二、抵扣時
借:管理費用——辦公費  負數(shù)
借:營業(yè)外收入——減免稅費   正數(shù)
可以合并數(shù)據(jù)做賬務處理

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相關問題討論
支付時:借:管理費用 貸:現(xiàn)金 抵扣時:借:應交稅金--應交增值稅--抵減稅款 貸:管理費用
2018-01-25 18:26:16
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-03-04 16:36:39
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-02-10 15:28:27
借:管理費用? 貸:銀行存款/現(xiàn)金 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)? 貸:管理費用?
2019-01-04 15:19:34
你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-06-09 10:20:49
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