- 送心意
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-07-05 22:31
期末結(jié)賬,就是當(dāng)月的憑證全部處理完畢,并且當(dāng)計(jì)提的費(fèi)用計(jì)提了,當(dāng)攤銷的費(fèi)用攤銷了,銀行存款與庫存現(xiàn)金的余額也是對的,發(fā)生額入賬正確了,最后結(jié)轉(zhuǎn)本期損益至本年利潤,審核憑證,過賬,就是可以期末結(jié)賬,出財(cái)務(wù)報(bào)表了,結(jié)賬就是對一個(gè)月的憑證處理結(jié)束,出財(cái)務(wù)報(bào)表了
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你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個(gè)反結(jié)賬的不對 你應(yīng)該弄錯(cuò)了
2019-07-23 15:41:20
選第2個(gè)選項(xiàng),改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
點(diǎn)開總賬,在最下面有個(gè)期末點(diǎn)開期末有個(gè)結(jié)賬,之后把你要反結(jié)賬的月份點(diǎn)上 ,按ctrl+shift+F6 就行,會出來一個(gè)管理員口令,那個(gè)沒有默認(rèn)的點(diǎn)確認(rèn)就行,就能反結(jié)賬了。
反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 。
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好,同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
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2019-07-05 22:40
江老師 解答
2019-07-05 22:41