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送心意

晗老師

職稱高級會計師

2019-07-05 18:00

應該按照財務計提工資表的所屬期來確定

幸福陽光 追問

2019-07-05 18:24

老師:照你這么說,我七月十五號要申報的個稅就是員工六月份工作的工資?但六月份工作的工資要到七月十五號才發(fā)到員工手里?。?/p>

晗老師 解答

2019-07-05 18:28

你在6月的賬務中會計提嗎?還是到7月發(fā)工資的時候再計提?

幸福陽光 追問

2019-07-05 18:31

前期是籌備階段,六月份招了很多人開始做項目,六月份賬中要計提,并在七月十五號要把工資發(fā)掉。

晗老師 解答

2019-07-05 18:31

只要發(fā)放工資的憑證是在7月,相當于員工6月份的工資就要8月份再申報

晗老師 解答

2019-07-05 18:33

把握一點:稅務申報的稅是你上個月賬務上反應出來的應交稅金

晗老師 解答

2019-07-05 18:49

謝謝打賞,滿意請給五星好評,謝謝!

幸福陽光 追問

2019-07-05 18:54

我想知道的是:按個稅法的規(guī)定:是按發(fā)放工資也就是員工拿到手工資的那個月的下月十五號前申報個稅并繳納。對嗎?
當然現(xiàn)實中根據(jù)每個企業(yè)特點每個會計人員會根據(jù)實際情況把握。比如工資不及時發(fā)的公司會計也得根據(jù)工資表去申報。

晗老師 解答

2019-07-05 19:44

正常情況就是按照你理解的那樣

老師好,關于個稅的問題:請問個人所得稅申報界面顯示的所屬期如何理解?我這樣理解是不是正確?
7月15號前將要申報個人所得稅,申報界面顯示所得月份為2019年6月,在申報表界面顯示稅款所屬期是:2019.06.01--2019.06.30,針對顯示的這些時間期,是不是可以這樣理解?7月15號前申報是6月份所得,即是6月份員工工資卡真正發(fā)到手工資的月份,而這個6月份工資卡上發(fā)到手的工資對于大多數(shù)企業(yè)來說應該是5月份工作而得到的工資報酬,個人所得稅申報的時間節(jié)點應該是按拿到錢的月份的下個月15號前申報個稅,而不是申報表顯示所屬期是6月份就是6月份工作的工資表上的工資來報稅,應按員工拿到錢來定所屬期。
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
學員您好,9月申報的應該是7月的工資,7月的工資在8月發(fā)放,所以9月15號申報的應該是7月的工資。
2017-12-09 09:47:42
你好,所屬期與所得期要保持一致的
2016-10-19 12:47:40
應該按照財務計提工資表的所屬期來確定
2019-07-05 18:00:25
你好 你是在更正申報嗎 報表報送找更正申報
2021-01-07 21:06:11
按這個步驟做, 具體操作步驟 1、啟動更正 ①進入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。 注意嘍:只有申報類型為“正常申報”,申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 ③點擊【更正申報】按鈕,開始啟動更正申報功能。 ④點擊【確定】,進入更正申報填寫界面。 需要注意:1.進入更正申報以后,系統(tǒng)會提示更正申報成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。 2.啟動更正時,系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J為桌面),每次導出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設置。但因取消而導致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔后果。 2.更正申報填寫 點擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務廳);需要刪除的人員,勾選相應數(shù)據(jù)后刪除。 注意:如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤,僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計算】步驟。 3. 稅款計算 在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應補(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報表報送和稅款繳納 報表填寫完成后,按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后,如果有新的應征信息產(chǎn)生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報送時提示報送不成功的,應按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報送申報表之前,發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤,可點擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報。但成功報送申報表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動導出備份的原申報記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務廳更正后,扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新,需要在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設定為“在線算稅”,以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。 2.更正申報往期月份時,后期月份應該逐月進行更正,如未逐月更正,將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。 3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報數(shù)據(jù)。 5.若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務。 6.若更正月份已在辦稅服務廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務廳更正。 7.為避免因錯誤更正而導致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄指定路徑(默認為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次導出的備份文件可根?jù)時間不同進行區(qū)分。
2020-05-18 11:24:20
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