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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-05 15:46

你好!這個不用轉(zhuǎn)讓未交增值稅的。

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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
參考這個
2019-03-22 09:06:53
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
是的。對的啊
2018-01-03 14:21:14
你好,是的,是這樣理解的,當進項稅大于銷項稅。 借應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這時應(yīng)交增值稅未交增值稅在借方表示待抵扣的稅額
2019-01-07 09:10:35
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