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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-05 15:42

那就是先以公司名義購(gòu)買然后計(jì)入固定資產(chǎn),開始折舊,折舊完之后直接賣給車主就可以了,計(jì)入固定資產(chǎn)清理

提木 追問(wèn)

2019-07-05 15:47

購(gòu)進(jìn)汽車,有增值稅專用發(fā)票,不用計(jì)入庫(kù)存商品嗎

提木 追問(wèn)

2019-07-05 15:50

增票開進(jìn)來(lái)了,我公司自己給自己開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票,上牌用的,這兩筆這個(gè)怎么做賬務(wù)處理

樸老師 解答

2019-07-05 15:51

你們計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣

提木 追問(wèn)

2019-07-05 15:53

借:固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅金   貸銀行存款,這個(gè)是做哪張發(fā)票的,是增票還是機(jī)動(dòng)車發(fā)票

提木 追問(wèn)

2019-07-05 16:10

老師還在嗎

樸老師 解答

2019-07-05 16:12

這是你們買車時(shí)收到的發(fā)票可以抵扣

提木 追問(wèn)

2019-07-05 16:17

是的。

提木 追問(wèn)

2019-07-05 16:18

我想問(wèn)下,收到增值稅專票怎么做分錄,然后把這輛車自己開給自己上牌怎么做分錄,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)這輛車或者計(jì)提折舊了還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 解答

2019-07-05 16:21

借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;固定資產(chǎn)等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款
車入庫(kù)做是庫(kù)存商品,那你銷售出去你得結(jié)轉(zhuǎn)成本的,銷售給自己也得結(jié)轉(zhuǎn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

提木 追問(wèn)

2019-07-05 16:28

收到增值稅專票的分錄:借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不是的吧

提木 追問(wèn)

2019-07-05 16:29

自有車輛結(jié)轉(zhuǎn)成本了,還能計(jì)提折舊嗎

樸老師 解答

2019-07-05 16:51

你結(jié)轉(zhuǎn)成本只是結(jié)轉(zhuǎn)你的銷售成本,你計(jì)入固定資產(chǎn)才能計(jì)提折舊的

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您好,區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計(jì)提,小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
你好,這個(gè)需要看你們老板要求,我這邊是單獨(dú)也是做分錄出報(bào)表給老板就是詳細(xì)利潤(rùn)表下面分具體哪些費(fèi)用,每個(gè)月比對(duì) ,往來(lái)分析表,給老板看是這樣,
2021-05-12 09:46:18
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,借管理費(fèi)用--招待費(fèi),貸銀行存款,
2019-08-02 18:08:45
您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款——某某 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2019-02-16 11:54:55
你好 可以掛往來(lái) 記應(yīng)付賬款
2020-07-27 08:38:34
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